2025年4月8日至10日,审计处处长陶翀等一行3人先后到武汉理工大学审计处、华中师范大学审计处、华中科技大学审计处、天津大学审计处调研,交流审计工作经验做法,探讨内部审计提质增效的新思路与新举措。
各高校审计处负责人及相关工作人员详细介绍了经济责任审计、工程审计、专项审计、审计信息化建设、委托中介机构管理、纪巡审贯通协同等方面的经验做法。座谈会上,调研组围绕以上方面以及审计工作中遇到的难点问题与4所高校进行了深入交流和探讨。
通过此次调研,审计处深入了解了兄弟高校在内部审计工作中的先进经验和创新做法,并将以此次调研为契机,认真学习借鉴优秀经验,结合学校实际情况,进一步优化审计工作流程,加强审计队伍建设,提升审计信息化水平,切实发挥内部审计在促进学校规范管理、防范风险方面的重要作用,为学校事业的高质量发展提供坚实的审计保障。




初审:赵 琳
复审:郭凤展
终审:陶 翀